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Detalhamento do Empenho
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Mês Março
Empenho 321001
Data de emissão 21/03/2024
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA
Ação MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE
Valor Empenhado R$ 211,80
Valor Liquidado R$ 211,80
Valor Pago R$ 211,80
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A PIRIPIRI-PI, PARA TRANSPORTE DE ONIBUS ESCOLAR PARA MANUTENCAO CORRETIVA, NO DIA 22 DE MARCO DE 2024.
CPF do Ordenador ***677693**
Dados do Credor
Nome do Credor ALEXANDRE SENA DIAS CORREIA
CPF/CNPJ ***656318**
Endereço DOMINGOS MOURAO, 0, CENTRO, CEP:
Cidade DOMINGOS MOURAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência do Salário-Educação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A PIRIPIRI-PI, PARA TRANSPORTE DE ONIBUS ESCOLAR PARA MANUTENCAO CORRETIVA, NO DIA 22 DE MARCO DE 2024.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/03/2024 9 1 211,80
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
22/03/2024 211,80