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Detalhamento do Empenho
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Mês Setembro
Empenho 2378
Data de emissão 12/09/2022
Unidade Orçamentária SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS
Ação MANUTEN. DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
Valor Empenhado R$ 320,00
Valor Liquidado R$ 320,00
Valor Pago R$ 320,00
Subelemento de Despesa SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DE LAUDO DE ATERRAMENTO DE DUAS SUBESTACOES DE 75 KVA NO CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO FRANCISCO DE SALES, DESTE MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***677693**
Dados do Credor
Nome do Credor ALDAIR BARBOSA DA SILVA
CPF/CNPJ ***134703**
Endereço RESIDENCIAL TERESINA SUL, 12, ANGELIM, CEP:64040740
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Energia
Subfunção Conservação de Energia
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DE LAUDO DE ATERRAMENTO DE DUAS SUBESTACOES DE 75 KVA NO CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO FRANCISCO DE SALES, DESTE MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
19/09/2022 9 1 320,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
19/09/2022 320,00