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Detalhamento do Empenho
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Mês Agosto
Empenho 2059
Data de emissão 10/08/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Valor Empenhado R$ 365,00
Valor Liquidado R$ 365,00
Valor Pago R$ 365,00
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGEM, BORRACHARIA, MANUTENCAO E LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS PATROL E PA CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***677693**
Dados do Credor
Nome do Credor ABRAAO BARBOSA LEMOS
CPF/CNPJ ***925793**
Endereço RUA RAIMUNDO JOAQUIM DOS SANTOS, 675, CENTRO, CEP:00000000
Cidade DOMINGOS MOURAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGEM, BORRACHARIA, MANUTENCAO E LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS PATROL E PA CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
17/08/2022 9 1 365,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
17/08/2022 365,00