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Detalhamento do Empenho
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Mês Agosto
Empenho 1983
Data de emissão 01/08/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Valor Empenhado R$ 1.301,00
Valor Liquidado R$ 1.301,00
Valor Pago R$ 1.301,00
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA A MANUTENCAO DE IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
CPF do Ordenador ***677693**
Dados do Credor
Nome do Credor A. A. DE BRITO SOUSA ME
CPF/CNPJ ***677580001**
Endereço AV DES. ANTERO RESENDE, 390, PETECAS, CEP:
Cidade PIRIPIRI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA A MANUTENCAO DE IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
15/08/2022 9 1 1.301,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/08/2022 1.301,00