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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 1676
Data de emissão 01/07/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor Empenhado R$ 800,00
Valor Liquidado R$ 526,61
Valor Pago R$ 526,61
Subelemento de Despesa SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Aplicação
Tipo de Empenho Estimativo
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA.
CPF do Ordenador ***677693**
Dados do Credor
Nome do Credor AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A
CPF/CNPJ ***457470001**
Endereço AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
15/12/2022 9 1 79,05
01/09/2022 9 1 76,83
01/08/2022 9 1 94,25
25/07/2022 9 1 104,59
01/07/2022 9 1 171,89
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
15/12/2022 79,05
06/10/2022 76,83
15/08/2022 94,25
25/07/2022 104,59
25/07/2022 171,89