| Número do Empenho | 203235 |
| Data de emissão | 03/02/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.200,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.200,00 |
| Valor Pago | R$ 2.200,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***677693** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUCAO GRAFICA NA CONFECCAO DE ADESIVOS, BLOCOS, PLACAS DE PVC E BANER PARA O INICIO DO ANO LETIVO NESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 54.239.530 PEDRO VICTOR DA SILVA SANTOS |
| CPF/CNPJ | ***395300001** |
| Endereço | 10 R RAIMUNDO JOAQUIM DOS SANTOS, 0, CENTRO, 64250000 |
| Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA |
| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS GRÁFICOS |