| Número do Empenho | 102157 |
| Data de emissão | 02/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 1.455,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.455,00 |
| Valor Pago | R$ 1.455,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***677693** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA MOTO NIVELADORA, DESTA SECRETARIA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LENITA CATIANA SOUZA |
| CPF/CNPJ | ***380760001** |
| Endereço | CJRE RS. PARQUE RECREIO Q -N, 26, SAO JOAO, 64260000 |
| Cidade | PIRIPIRI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Transporte |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DE ESTRADAS E RODAGEM |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |