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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho102001
Data de emissão02/01/2025
Valor EmpenhadoR$ 300,00
Valor LiquidadoR$ 50,03
Valor PagoR$ 50,03
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***677693**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA DO N° 283144-9.
Dados do Credor
Nome do CredorBANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ***000000129**
EndereçoAV QUATRO DE JULHO, 211, CENTRO, 64260000
CidadePIRIPIRI/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANCAS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoREMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS BANCÁRIOS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
02/10/2025 9 1 4,20
02/09/2025 9 1 3,90
04/08/2025 9 1 3,90
30/07/2025 9 1 3,04
02/07/2025 9 1 0,86
30/06/2025 9 1 2,79
03/06/2025 9 1 1,11
30/05/2025 9 1 1,02
05/05/2025 9 1 2,88
02/04/2025 9 1 3,90
28/03/2025 9 1 11,73
06/03/2025 9 1 3,90
04/02/2025 9 1 3,40
03/01/2025 9 1 3,40
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
008595 0000014 02/10/2025 4,20
007991 0000013 02/09/2025 3,90
006636 0000012 04/08/2025 3,90
006142 0000011 30/07/2025 3,04
006141 0000010 02/07/2025 0,86
004750 0000009 30/06/2025 2,79
004749 0000008 03/06/2025 1,11
003678 0000007 30/05/2025 1,02
003677 0000006 05/05/2025 2,88
002895 0000005 02/04/2025 3,90
002383 0000003 28/03/2025 11,73
002418 0000004 06/03/2025 3,90
001870 0000002 04/02/2025 3,40
000001 0000001 03/01/2025 3,40